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最高人民檢察院2011年度預算執行情況和其他財政收支情況審計結果

發佈時間:2012年06月27日 14:59 | 進入復興論壇 | 來源:百度新聞 | 手機看視頻


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  根據《中華人民共和國審計法》的規定,2011年11月至2012年3月,審計署對最高人民檢察院(以下簡稱高檢院)2011年度預算執行情況和其他財政收支情況進行了審計,重點審計了院本級和所屬國家檢察官學院、檢察技術信息研究中心、機關服務中心,並對有關事項進行了延伸審計。

  一、基本情況

  高檢院為中央財政一級預算單位,部門預算由院本級和4個二級預算單位的預算組成。審計結果表明,高檢院本級和本次審計的所屬單位2011年度預算收支基本遵守了預算法及相關法律法規,會計處理基本符合會計法及有關會計制度規定。

  二、審計發現的主要問題

  (一)預算執行中存在的主要問題。

  1.2011年,院本級擴大支出範圍在項目支出中列支機關辦公樓維護費用29.26萬元。

  2.2011年,院本級擴大支出範圍在項目支出中列支1092.88萬元,用於彌補所屬機關服務中心機關服務經費不足。

  3.2011年,院本級實際發生政府採購支出2336.24萬元,超出政府採購預算436.24萬元。

  (二)其他財政收支中存在的主要問題。

  1.2010年至2011年,院本級國有資産出租收入754.78萬元,未及時上繳中央財政專戶。

  2.2010年,所屬國家檢察官學院未按規定履行政府採購程序購買傢具79套,涉及金額42.42萬元。

  3.院本級辦公樓及所屬國家檢察官學院改擴建工程項目已竣工交付使用,未辦理竣工財務決算。

  4.院本級與所屬機關服務中心財務核算不規範,機關服務中心部分經費收支在院本級財務賬上核算。

  三、審計處理情況和建議

  對上述問題,審計署已依法出具了審計報告、對高檢院下達了審計決定書。對擴大項目支出範圍、政府採購不規範等問題,要求嚴格執行預算管理和政府採購相關規定;對未上繳國有資産出租收入問題,要求儘快上繳;對未及時辦理基建項目竣工決算問題,要求儘快辦理竣工決算;對財務核算不規範問題,要求儘快理順核算關係。

  針對審計發現的問題,審計署建議:高檢院應提高預算編制的科學性和準確性,嚴格按照預算規定用途使用資金;規範非稅收入管理和基本建設項目管理;加強對所屬單位的財務監督和檢查,促進其嚴格遵守財經法規。

  四、審計發現問題的整改情況

  對此次審計發現的問題,高檢院和所屬單位積極採取措施進行整改。對財務核算不規範問題,已完成了財務職責範圍劃分和數據分割,實行所屬機關服務中心獨立核算。其他問題正在整改中。

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