央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
監察部2010年度預算執行情況和其他財政收支情況審計結果
根據《中華人民共和國審計法》的規定,2010年12月至2011年3月,審計署對監察部2010年度預算執行情況和其他財政收支情況進行了審計,重點審計了部本級和所屬廉政理論研究中心等2個單位,並對有關事項進行了延伸審計。
一、基本情況
監察部為中央財政一級預算單位,部門預算由部本級和2個二級預算單位的預算組成。
審計結果表明,監察部和本次審計的所屬單位2010年度預算執行基本能夠遵守預算法及相關法律法規,能夠按照會計法及有關規定的要求進行會計處理,認真做好本部門預算編報的組織工作,預算管理和會計核算水平逐步提高;能夠量入為出,不斷提高資金使用效益;建立健全了內部規章制度,規範了財務管理和內部控制,加強了對所屬單位的管理。
二、審計發現的主要問題
2010年,因會計資料登記不及時,12月份發生的66.85萬元支出在所屬單位往來款挂賬,未及時轉記為支出。
三、審計處理情況和建議
對上述問題,審計署已依法出具了審計報告、下達了審計決定書。對少計支出問題,要求調整部門決算報表。
四、審計發現問題的整改情況
監察部在審計前開展了自查,並能積極整改此次審計發現的問題。對少計支出問題,已根據規定調整部門決算報表。