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青島證監局13日召開轄區上市公司2011年年報監管工作會議,19家上市公司董秘、財務總監及6家負責審計業務的會計師事務所相關負責人參加了會議。
青島證監局副局長韓汝俊對2011年年報編報、審計和披露工作提出部署和要求。會議要求上市公司應當全面貫徹落實年報披露內容與格式準則;完善管控制度,密切內部溝通協調,努力消除為定期報告打“補丁”的不良現象;建立並嚴格執行內幕信息知情人登記管理制度,保持對內幕交易行為的零容忍;加強對會計師事務所工作的配合,為年報審計提供保障;會計師事務所應當加強自身質量控制體系建設和執行,切實貫徹執行新審計準則,做好2011年年報和2012年內控審計工作。
主力資金流入個股(01/19)某些股割肉出逃肯定後悔突發暴漲很可能不期而至股民福音:套牢股票有救了! 下一步青島證監局將緊緊抓住信息披露和公司治理兩個核心環節,以提高上市公司透明度、完善公司治理結構為目標,強化信息披露與股價異動聯動監管,強化現場檢查力度,有效利用年報監管和現場檢查工作成果,進一步督導保薦機構、會計師事務所等仲介機構歸位盡責,切實推動轄區上市公司提高定期報告披露質量。