中新網北京6月25日電 (記者 孫自法)被審計署審計長劉家義點名指出存在“決策失誤、管理不善和違規操作”等問題的中國航天科工集團公司,25日通過媒體表態説,該集團公司認真對待審計工作報告指出的問題,將針對問題舉一反三、堅決整改。今年一定要按計劃完成50余項規章制度的制修訂工作,完成對任期3年以上領導幹部的經濟責任審計,進一步加大公司清理整頓力度並縮短管理鏈條,進一步抓好經濟運行風險識別點的確定和風險防範體系建設。
針對劉家義在審計工作報告中提及的相關問題,中國航天科工集團公司25日召開專題會議進行認真研究,部署有關措施的貫徹與實施。該集團公司聲稱,雖然本次審計發現的問題發生在2000年至2006年期間,此前已進行認真整改並上報了整改方案,但所反映出的企業經營管理方面存在的問題,仍需進一步引起高度重視。
中國航天科工集團公司表示,近兩年來,該集團公司已採取一系列措施,加強企業內部控制和風險防範,其經濟運行質量和經濟效益明顯提高,核心競爭力、科技創新能力、企業凝聚力、社會影響力也進一步提高。2008年與2006年相比,營業收入增長了42.6%,利潤總額增長了195.9%,凈資産收益率提高近一倍。
6月24日舉行的十一屆全國人大常委會第九次會議全體會議上,審計署審計長劉家義在《國務院關於2008年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》中談及企業審計情況時指出,對中國航天科工集團公司等13戶中央企業的審計發現,13戶企業多計利潤12.86億元,少計利潤53.69億元,多計資産9.67億元,少計資産58.47億元;由於決策失誤、管理不善和違規操作等,造成損失和國有資産流失63.72億元。(完)
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責編:肖金平
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