針對審計署公佈的審計公告,中國證監會有關部門負責人昨日回應説,審計署的審計是客觀、公正、獨立的,審計的結論和適用法規也是實事求是的。對於審計公告,證監會黨委非常重視,專門召開了整改專項會議,要求各單位查找財務管理中的漏洞,對有關問題進行糾正和整改,切實加強財務管理。
對於人員經費超預算列支1915萬元的問題,有關部門負責人解釋説,這主要是因為人員增長比較快。2007年,經國務院批准,中編辦批復,證監會新增執法人員編制300人,隨著新增人員的逐步到崗,人員經費開支增量比較大。但這都屬於正常的增人增資,沒有突破國家人事部下達的增資總額計劃。“實際上這幾年以來,證監會人員收入水平一直沒有提高,而且人員流失非常嚴重。”
對於監管費和罰沒款收繳不規範問題,有關部門負責人説,主要是收繳比例偏低,“該收的錢沒收齊”。前幾年證券公司綜合治理,31家證券公司被關閉或行政託管,這些公司的機構監管費沒有人交。同時,這幾年為了進一步打擊市場的違規行為,證監會加大了稽查案件處罰力度,但由於部分被處罰人破産倒閉,或者嚴重資不抵債,還有自然人發生死亡或下落不明,沒法執行,導致一部分罰沒款無法收繳。對於有履行能力而拒不履行繳納義務的,證監會及時申請法院強制執行,司法機關大力配合,目前執行比例已經大幅提高。
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責編:金文建