審計署副審計長令狐安昨天在廣州表示,近兩年來,全國審計機關逐步深化對國有及國有控股企業領導人員經濟審計工作,查出的五大主要問題是:會計信息失真,私設“小金庫”,違規經營和漏交稅金,決策失誤造成國有資産損失,以及不良資産數額大、存在潛在風險等。
令狐安在於廣州召開的全國審計工作座談會上説,從2000年至2001年,審計署共審計中央管理的國有重要骨幹企業領導人員11人、中央國有金融機構領導人員8人。去年,甘肅、雲南、廣西、福建、江蘇、河南、安徽等省70%以上的國有及國有控股企業的主要領導離任時都經過了經濟責任審計;上海市基本實現了三年輪審一遍的工作目標。此外,經濟責任的審計內容也在逐年深化,重點審計企業會計信息是否真實、領導幹部有無決策失誤給國家造成重大經濟損失、內控制度是否健全有效,以及領導幹部個人有無違反廉政規定等問題。
由於加大了審計力度,2001年,全國各級審計機關審計的國有及國有控股企業領導人員雖然只比上年增加3%,但查出的違規金額增加了52%,查出的損失浪費金額增加了3倍多。如江蘇無錫市審計局審計43戶國有企業領導人員,發現企業會計信息失真問題嚴重,企業賬面利潤為5.81億元,審計核實僅為5600萬元,虛報利潤達5.25億元。山東青島市審計局在對青島百貨集團公司原董事長的經濟責任審計中,發現其任職期間由於嚴重瀆職、盲目決策、惡意經營、以權謀私等,共造成企業虧損2.4億元,擅自對外擔保造成損失1900多萬元,收受賄賂和非法所得45萬元,涉案人員33人。(齊中熙)
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